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如果被审计单位现金折扣单独记账注册会计师要获取与现金折扣相关的内部控制制度是否有效的审计证据的最佳方
来源: 注册会计师
发布时间:2017-03-01
题目注册会计师在通过控制测试获取审计证据时应考虑的相关事项包括请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 注册会计师通过符合性测试获取审计证据时应考虑的相关事项包括; 审计人员需要对审计证据的可靠性作出判断下列关于审计证据可靠性的表述中不正确的是。
如果被审计单位现金折扣单独记账注册会计师要获取与现金折扣相关的内部控制制度是否有效的审计证据的最佳方
学习时建议同时掌以下几题,下列关于审计证据可靠性的说法中不正确的是。
注册会计师通过控制测试获取适当的审计证据时应考虑等因素。
注册会计师通过控制测试获取适当的审计证据时不必考虑等因素。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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