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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性合法性和有效性所做出的
来源: 银行信贷
发布时间:2021-05-06
题目根据内部审计基本准则内部审计定义为请注意与下面银行信贷题目有着相似或相关知识点, 内部审计机构和人员应保持不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执 行; 下列哪些职责属于审计署关于内部审计工作的规定中所规定的内部审计机构的职责 出自审计署关于内部审计工作。
审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性合法性和有效性所做出的
学习时建议同时掌以下几题,下列属于内部审计机构职责的是出自审计署关于内部审计工作的规定。
抵押审查的要点有。
对小企业融资订单融资预付租金或者临时大额债项融资等 情况可在交易的基础上确保有效控制用途和回款情况下。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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