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某公司是一家服装制造公司该公司的生产流程都进行了规范化但是公司的内部控制并不是很完善主要体现在公司的
来源: 注册会计师
发布时间:2017-02-18
题目在对预计负债项目编制具体审计计划时应考虑对P公司对外担保的内部控制进行了解和测试请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 甲公司拥有内部审计部门但是今年该公司决定采用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务根据企业内部控制; 张涛会计师及其助理会计师对东方公司的内部控制进行了尽职调查获取了公司已经形成的内控制度根据审计计划履。
某公司是一家服装制造公司该公司的生产流程都进行了规范化但是公司的内部控制并不是很完善主要体现在公司的
学习时建议同时掌以下几题,对D公司内部控制审核的范围限于特定日期与会计报表相关的内部控制如果该特定日期是某期中结束日注册会计师。
对D公司内部控制审核的范围限于特定日期与会计报表相关的内部控制如果该特定日期是某期中结束日注册会计师。
甲公司是一家专门生产电视的大型制造企业集团其经营销渠道遍布国内几乎所有省市的城镇和农村市场公司目前销。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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